Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Войти на сайт

Администрация Красногорского района

официальный сайт

2024-01-30_08-35-34.png

200x200.gif

vybory.png

dom-220x74.png


256x256-80-let-osv-bryan.png

Моё дело_02-04.png

banner-gorodsreda-golos-300x200 (1).jpg

205х90-msp-imush-biz1.jpg

god_semi_logo-1536x864.jpg

спроси.дом.рф.jpg

Пробуждая Сердца - логотип_page-0001.jpg

gis-zhkh-menyaetsya.jpg


koronavirus.jpg

vashkontrol.jpg

f80cc3c303a7eb89d681cb22b7902f961.jpg

nprojects220x74.png

диспансеризация СЛАЙД.jpg

205x90-gov.gif

rect.gif

Preview.jpg

digitaltelevision220x74.png

logo1.png

strategic-initiatives220x74.png  

datagovru.jpg

banner-pn.png

bryansk-region.jpg

38c9429701b28bd2d7fb4b067049bdbb.jpg

64_pro_zakon_yarovoj_i_kodeks_dobrosovestnyh_praktik-960x600.jpg



БАННЕР_ДОРОГИ.jpg

f11a4bc19d2ecd251474322c17cdd83c13ac942a.png

 

Безымянный.jpg

ДВП.jpg

культура.jpg

SC_EGISSO_220.jpg

bgub.jpg

Безымянный.jpg

riastrela.jpg

bug_180.jpg


tolstoy220x74.png


pdchilds.jpg

2.jpg

 


портал.jpg



opros-naseleniya-po-oczenke-effektivnosti-deyatelnosti-rukovoditelej-municzipalnix-rajonov-i-gorodskix-okrugov-17791.jpg

urban-environment220x74.png


prichina.JPG

центр-сайт.jpg

mrsk-otklychenie.png

kaznacheystvo.jpg

Приложение-3.jpg

anti-terror.png
cheater.png

О районе

Герб 

Административный центр:
п.г.т. Красная Гора

Население: 11235

Площадь: 108112 Га

   

Первое лицо

Жилинский Сергей Станиславович Жилинский Сергей Станиславович

Глава администрации Красногорского района Брянской области

Степаниденко Сергей Иванович Степаниденко Сергей Иванович

Глава Красногорского района Брянской области






Перечень сведений, подлежащих предоставлению с использованием координат
Муниципальные услуги в электронном виде
Информационный бюллетень - Вестник Красногорского муниципального района Брянской области
Социальный фонд в Красногорском районе
Прокуратура информирует
Налоговая служба информирует
Туризм
Фонд социального страхования
ЖКХ и благоустройство
Контрольно-счетная палата
Политика в отношении обработки персональных данных
Антитеррористическая комиссия
Центр занятости населения информирует
70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Муниципальные закупки и продажи
Оценка регулирующего воздействия проектов НПА администрации Красногорского района и экспертиза НПА администрации Красногорского района
Инвестиционная политика
О развитии малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе
Обеспечение жильем молодых семей
Земельные участки многодетным семьям
Противодействие коррупции
МЧС информирует
Муниципальный контроль
Развитие конкуренции
Открытые данные
Стратегическое планирование
Год добровольца(волонтера)
Архитектура и градостроительство Территориальная избирательная комиссия Красногорского района Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногорского района Опека и попечительство Финансы Формирование комфортной городской среды Энергосбережение Сектор ГО ЧС и экологической безопасности Муниципальное имущество Доступная среда Охрана труда Торговля, сфера услуг Культура Инициативное бюджетирование Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам

Информация о потребности предоставления муниципальных услуг на 2018-2020 годы по администрации Красногорского района

  • Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

    Отчетный финансовый год

    Текущий финансовый год

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    68280

    44,51

    3 039 389,24

    -

    54000

    69,3

    3 742 009,70

    -

    Очередной финансовый год

    Первый год планового периода

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    54000

    90,96

    4 911 948

    -

    54000

    91,31

    4 930 948

    -

    Второй год планового периода

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    54000

    91,31

    4 930 948

    -

    Директор МБУК «Красногорская МЦРБ» Г.Н.Ставинова


    Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

    Отчетный финансовый год

    Текущий финансовый год

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    7508

    268,67

    2 017 150,52

    -

    7508

    277,60

    2 084 200

    -

    Очередной финансовый год

    Первый год планового периода

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    7508

    313,95

    2 357 134

    -

    7508

    318,61

    2 392 134

    -

    Второй год планового периода

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    7508

    319,28

    2 397 134

    -

    Директор МБУ«ФОК «Беседь» С.И.Степаниденко


    Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (бумажная)

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    4429

    339,44

    1503360

    0

    7200

    245,88

    1770336

    0

    Очередной финансовый год 2018

    Первый год планового периода 2019

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    7300

    262,03

    1912819

    0

    7350

    266,76

    1960671

    0

    Второй год планового периода 2020

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    7400

    264,43

    1956764

    0

    Директор «МБУ МФЦ ПГ и МУ в Красногорском районе» Бондаренко В.И.


    Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (электронная)

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    490

    341,7

    167435,67

    0

    580

    245,85

    142594

    0

    Очередной финансовый год 2018

    Первый год планового периода 2019

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    600

    261,97

    157181

    0

    620

    266,66

    165329

    0

    Второй год планового периода 2020

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    640

    264,43

    169236

    0

    Директор «МБУ МФЦ ПГ и МУ в Красногорском районе» Бондаренко В.И.


    Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: __Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества_____

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    193860

    31,45

    6097216

    405850

    159930

    39,99

    6395172

    310000

    Очередной финансовый год 2018

    Первый год планового периода 2019

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    194190

    41,80

    8117965

    310000

    194200

    42,24

    8203965

    310000

    Второй год планового периода 2020

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    194200

    42,24

    8203965

    310000

    Директор МБУК «КМКДЦ» Стельмах Н.М.


    Приложение

    к Порядку проведения оценки

    потребности в предоставляемых

    муниципальных услугах,

    учета результатов оценки

    при формировании проекта

    районного бюджета

    на очередной финансовый год

    и на плановый период

    Таблица 1

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных общеобразовательных программ______________________________

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    41

    32855,91

    1347092,28

    18843,07

    39

    31401,72

    1224667,08

    0

    Очередной финансовый год 2018

    Первый год планового периода 2019

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    41

    29156,86

    1195431,38

    0

    43

    26087,72

    1121771,93

    0

    Второй год планового периода 2020

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    43

    26087,72

    1121771,93

    0

    Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: _ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства .Народные инструменты .

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    2

    32855,91

    65711,80

    919,17

    2

    31401,72

    62803,44

    0,00

    Очередной финансовый год 2018

    Первый год планового периода 2019

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    4

    29156,86

    116627,44

    0

    6

    26087,72

    156526,33

    0

    Второй год планового периода 2020

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    6

    26087,72

    156526,33

    0

    Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И

    Информация о потребности

    в предоставляемой муниципальной услуге

    Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства .Фортепиано.

    Отчетный финансовый год 2016

    Текущий финансовый год 2017

    фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    1

    2

    3 = 1 x 2

    4

    5

    6

    7 = 5 x 6

    8

    3

    32855,91

    98567,67

    1378,76

    4

    31401,72

    125606,88

    0

    Очередной финансовый год 2017

    Первый год планового периода 2018

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    9

    10

    11 = 9 x 10

    12

    13

    14

    15 = 13 x 14

    16

    6

    29156,86

    174941,18

    0

    8

    26087,72

    208701,74

    0

    Второй год планового периода

    планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц

    нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги

    расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей

    прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей

    17

    18

    19 = 17 x 18

    20

    8

    26087,72

    208701,74

    0

    Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И




    Дата создания: 03.08.2017 17:36:55

    Дата изменения: 03.08.2017 17:36:55

Возврат к списку