-
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
68280
44,51
3 039 389,24
-
54000
69,3
3 742 009,70
-
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
54000
90,96
4 911 948
-
54000
91,31
4 930 948
-
Второй год планового периода
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
54000
91,31
4 930 948
-
Директор МБУК «Красногорская МЦРБ» Г.Н.Ставинова
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
7508
268,67
2 017 150,52
-
7508
277,60
2 084 200
-
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
7508
313,95
2 357 134
-
7508
318,61
2 392 134
-
Второй год планового периода
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
7508
319,28
2 397 134
-
Директор МБУ«ФОК «Беседь» С.И.Степаниденко
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (бумажная)
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
4429
339,44
1503360
0
7200
245,88
1770336
0
Очередной финансовый год 2018
Первый год планового периода 2019
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
7300
262,03
1912819
0
7350
266,76
1960671
0
Второй год планового периода 2020
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
7400
264,43
1956764
0
Директор «МБУ МФЦ ПГ и МУ в Красногорском районе» Бондаренко В.И.
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (электронная)
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
490
341,7
167435,67
0
580
245,85
142594
0
Очередной финансовый год 2018
Первый год планового периода 2019
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
600
261,97
157181
0
620
266,66
165329
0
Второй год планового периода 2020
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
640
264,43
169236
0
Директор «МБУ МФЦ ПГ и МУ в Красногорском районе» Бондаренко В.И.
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: __Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества_____
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
193860
31,45
6097216
405850
159930
39,99
6395172
310000
Очередной финансовый год 2018
Первый год планового периода 2019
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
194190
41,80
8117965
310000
194200
42,24
8203965
310000
Второй год планового периода 2020
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
194200
42,24
8203965
310000
Директор МБУК «КМКДЦ» Стельмах Н.М.
Приложение
к Порядку проведения оценки
потребности в предоставляемых
муниципальных услугах,
учета результатов оценки
при формировании проекта
районного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
Таблица 1
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных общеобразовательных программ______________________________
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
41
32855,91
1347092,28
18843,07
39
31401,72
1224667,08
0
Очередной финансовый год 2018
Первый год планового периода 2019
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
41
29156,86
1195431,38
0
43
26087,72
1121771,93
0
Второй год планового периода 2020
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
43
26087,72
1121771,93
0
Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: _ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства .Народные инструменты .
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
2
32855,91
65711,80
919,17
2
31401,72
62803,44
0,00
Очередной финансовый год 2018
Первый год планового периода 2019
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
4
29156,86
116627,44
0
6
26087,72
156526,33
0
Второй год планового периода 2020
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
6
26087,72
156526,33
0
Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И
Информация о потребности
в предоставляемой муниципальной услуге
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства .Фортепиано.
Отчетный финансовый год 2016
Текущий финансовый год 2017
фактический объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
кассовые расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
объем средств, полученных в результате взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6
7 = 5 x 6
8
3
32855,91
98567,67
1378,76
4
31401,72
125606,88
0
Очередной финансовый год 2017
Первый год планового периода 2018
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
9
10
11 = 9 x 10
12
13
14
15 = 13 x 14
16
6
29156,86
174941,18
0
8
26087,72
208701,74
0
Второй год планового периода
планируемый объем муниципальной услуги в натуральном выражении, единиц
нормативные затраты на предоставление муниципальной услуги, рублей на единицу муниципальной услуги
расходы районного бюджета на предоставление муниципальной услуги, рублей
прогнозируемый объем средств от взимания платы за оказание муниципальной услуги, рублей
17
18
19 = 17 x 18
20
8
26087,72
208701,74
0
Директор МБУ ДО «Красногорская ДМШ» Дробкова С.И
Дата создания: 03.08.2017 17:36:55
Дата изменения: 03.08.2017 17:36:55
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты