БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(на основе проекта Решения Красногорского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год»)
Оглавление
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского района 3
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Красногорского района в 2019 году 4
2.1. Итоги реализации бюджетной политики в 2019 году 4
2.2. Достижение основных задач и результаты реализации приоритетных направлений бюджетного развития в 2019 году 5
3. Основные характеристики бюджета 5
3.1. Доходы бюджета района 6
3.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 6
3.1.2. Оценка налоговых льгот и их эффективность 7
3.1.3. Налогоплательщики Красногорского района и их вклад в общий объем налоговых доходов бюджета 7
3.2. Межбюджетные трансферты 8
3.3. Расходы бюджета района 9
3.3.1 Динамика и структура расходов бюджета 9
3.3.2. Динамика и структура межбюджетных трансфертов 10
3.4. Источники финансирования дефицита бюджета района 11
4. Муниципальные программы Красногорского района 12
|
|
|
|
Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы) |
13 |
|
|
|
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы)» |
15 |
|
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района (2017-2021 годы)
|
16 |
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы)» |
16 |
|
Непрограммная деятельность |
17 |
|
5. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)
|
17
|
6. Информация о публичном размещении годового отчета об исполнении бюджета Красногорского муниципального района за 2018 год и заключении контрольно- счетного органа по результатом внешней проверки 20
7. Контактная информация 20
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского района
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Красногорского района, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Красногорский районный Совет народных депутатов совместно с проектом решения о бюджете Красногорского муниципального района.
|
№ |
Показатель |
Единица измерения |
2017 (факт) |
2018 (факт) |
2019 (факт) |
|
1. |
Среднегодовая численность населения |
тыс.чел. |
12,031 |
11,8 |
11,5 |
|
2. |
Прибыль прибыльных организаций, тыс.руб. |
тыс.руб. |
-3867 |
-6894 |
-3305 |
|
3. |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
289,2 |
350,0 |
327,0 |
|
4. |
Уровень безработицы на конец года |
% |
1,7 |
1,2 |
1,1 |
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Красногорского района в 2019 году
Данный раздел Бюджета для граждан основан на Основных направлениях бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, размещенных на официальном сайте администрации Красногорского района.
2.1. Итоги реализации бюджетной политики в 2019 году
Бюджетная политика, проводимая администрацией Красногорского района, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для своевременного исполнения социальных обязательств и достижения целей социально – экономического развития района.
В 2019 году обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета муниципального района.
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района в 2019 году (тыс. рублей)
В 2019 году сохраняется традиционно сложившаяся социально направленная структура расходов бюджета. Доля расходов на социальный блок в структуре расходов составляет 76,3 %.
Основным результатом реализации бюджетной политики в 2019 году стали обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красногорского района, сохранение достигнутого показателя по отсутствию внутреннего муниципального долга.
Планирование и исполнение районного бюджета в 2019 году осуществляется в соответствии с муниципальными программами Красногорского района. Доля расходов районного бюджета, включенных в муниципальные программы, составляет более 98%. Для всех основных мероприятий муниципальных программ установлены показатели (индикаторы) результативности и их целевые значения на период реализации муниципальных программ.
2.2. Достижение основных задач и результаты реализации приоритетных направлений бюджетного развития в 2019 году
Обеспечена сбалансированность бюджетной системы Красногорского района в рамках принятых Красногорским районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов Брянской области соглашениями;
обеспечено развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;
реализованы мероприятия, направленные на совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;
соблюдено ограничение принятия новых расходных обязательств бюджета района, обеспечено сокращение кредиторской задолженности;
реализованы мероприятия, ориентированные на повышение прозрачности и открытости бюджетной системы.
3.Основные характеристики бюджета
Таблица1.
Динамика основных характеристик бюджета района за 2018-2019 годы
( рублей)
|
Наименование |
2018 год (факт) |
2019 год (план) |
2019 год (факт) |
|
Доходы бюджета |
247955814,03 |
257177466,40 |
256484847,66 |
|
налоговые и неналоговые доходы: |
48722097,31 |
48432600,00 |
51401289,23 |
|
безвозмездные поступления |
199233716,72 |
208744866,40 |
205083558,43 |
|
Расходы бюджета |
248612854,95 |
259945712,12 |
255532946,55 |
|
Дефицит / профицит |
-657040,92 |
-2768245,72 |
951901,11 |
Структура доходов бюджета муниципального района 2018 -2019 годов
3.1. Доходы бюджета района
3.1.1. Налоговые и неналоговые доходы
Основную долю налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют следующие источники: налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, единый налог на вмененный доход и доходы от продажи материальных нематериальных активов. На указанные источники приходится 93% налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2017 год
|
2018 год |
2019 год (план) |
2019 год (факт) |
|
налог на доходы физических лиц |
26619963,38 |
29791267,44 |
30310000,00 |
31494412,39 |
|
акцизы на нефтепродукты |
4358356,86 |
5842330,14 |
5994000,00 |
6697948,08 |
|
единый налог на вмененный доход |
3220139,61 |
3115660,11 |
2794050,00 |
2878352,68 |
|
прочие налоговые доходы |
685590,8 |
1209096,80 |
1409550,00 |
1473534,32 |
|
неналоговые доходы, в том числе |
9804509,14 |
8763742,82 |
7925000,00 |
8857041,76 |
|
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
7361325,31 |
6521814,63 |
6041000,00 |
6935262,32 |
|
Всего: |
44688559,79 |
48722097,31 |
48432600,00 |
51401289,23 |
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2018- 2019 годах, рублей
3.1.2. Оценка налоговых льгот и их эффективность
Налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги либо уплачивать их в меньшем размере.
Льготы по налогам, поступающим в бюджет муниципального района, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, в связи с этим
оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот в соответствии с Постановлением Администрации Красногорского района Брянской области от 18 апреля 2017 г. № 240 «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот» не проводится.
Льготы по местным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц), которые поступают в бюджеты городского и сельских поселений района установлены решениями представительных органов поселений. Оценка льгот по местным налогам проводится исполнительными органами власти поселений Красногорского района Брянской области, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами поселений.
3.1.3. Налогоплательщики Красногорского района и их вклад в общий объем налоговых доходов бюджета
За 2019 год более 20% поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Красногорского района обеспечили 6 налогоплательщиков.
Такими налогоплательщиками являются:
|
Наименование юридического лица |
Отношение уплаченных налогов к объему налоговых доходов местного бюджета |
Оценка вклада в формирование отдельных налоговых доходов | |
|
налог на доходы физических лиц |
единый налог на вмененный доход | ||
|
ГБУЗ "КРАСНОГОРСКАЯ ЦРБ" |
6,3% |
10,3% |
|
|
КРАСНОГОРСКОЕ РАЙПО |
3,8% |
3,9% |
33,4% |
|
МБОУ «Красногорская СОШ» |
2,8% |
3,2 |
|
|
МО МВД РОССИИ "КЛИНЦОВСКИЙ" |
2,6% |
4,2% |
|
|
ГАУ "КЦСОН КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА" |
2,4% |
3,9% |
|
|
АО "Брянскавтодор" |
2,3% |
3,6% |
|
|
ПАО "МРСК Центра" |
2,4% |
3,3% |
|
3.2. Межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Красногорского района в 2019 году
3.3.Расходы бюджета района.
3.3.1. Динамика и структура расходов бюджета.
Направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства отражают разделы и подразделы бюджетной классификации расходов.
Таблица 6
Динамика и структура расходов (разделам и подразделам бюджетной классификации расходов)
( рублей)
|
Наименование |
2018 год |
2019 год | |||
|
план |
Исполнение |
Процент исполнения |
Доля в общем объеме расходов, % | ||
|
Общегосударственные вопросы |
24444238,04 |
28812141,47 |
28812141,47 |
100,00 |
11,28 |
|
Национальная оборона |
800380,00 |
872356,00 |
872356,00 |
100,00 |
0,34 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2154816,65 |
3512587,70 |
3512587,70 |
100,00 |
1,37 |
|
Национальная экономика |
25567900,35 |
12565749,27 |
11868295,18 |
94,45 |
4,64 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1007256,33 |
10607045,16 |
10526997,07 |
99,25 |
4,12 |
|
Охрана окружающей среды |
4447285,20 |
334842,50 |
334842,50 |
100,00 |
0,13 |
|
Образование |
155386106,29 |
168317272,24 |
168308496,23 |
99,99 |
65,87 |
|
Культура, кинематография |
12021325,62 |
14020606,78 |
14017306,78 |
99,98 |
5,49 |
|
Социальная политика |
12335743,38 |
13051891,00 |
9428703,62 |
72,24 |
3,69 |
|
Физическая культура и спорт |
2828803,09 |
3191220,00 |
3191220,00 |
100,00 |
1,25 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
7619000,00 |
4660000,00 |
4660000,00 |
100,00 |
1,82 |
|
Всего |
248612854,95 |
259945712,12 |
255532946,55 |
98,30 |
100,00 |
В 2019 году сохранилась социальная направленность бюджета – 76,3 процентов всех расходов бюджета (194945726,63 рублей) – это расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и культуру.
3.3.2. Динамика и структура межбюджетных трансфертов
Принципы распределения межбюджетных трансфертов:
повышение роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Структура межбюджетных трансфертов поселениям в 2019 году
Как и в 2018 году, наибольший удельный вес занимали дотации. В форме дотаций бюджетам других уровней перечислено 4660000,00 рублей (87,36 процентов в структуре межбюджетных трансфертов поселениям), доля субвенций составила 12,64 процента (674293,00 рублей). Субсидии и иные межбюджетные трансферты не перечислялись в 2019 году.
3.4. Источники финансирования дефицита бюджета района
Бюджет Красногорского муниципального района за 2019 год исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с профицитом, а по плану сложился дефицит.
В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:
разница между полученными и погашенными Красногорским районом кредитами кредитных организаций;
разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг Красногорского района, и средствами, направленными на их погашение;
изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета района в течение соответствующего финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита.
Таблица7
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета района за 2019 год
(рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение
|
Процент исполнения |
|
Дефицит (-) / профицит (+) |
-2768245,72 |
951901,11 |
-34,39 |
|
Источники финансирования дефицита (всего) |
2768245,72 |
-951901,11 |
-34,39 |
|
Изменение остатков
|
2768245,72 |
-951901,11 |
-34,39 |
Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита местного бюджета - дефицит бюджета района (за исключением бюджетных кредитов и изменения остатков) не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района.
По итогам 2019 года дефицит (без учета бюджетных кредитов и изменения остатков) составил 0,0 процентов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.
4.Муниципальные программы Красногорского района
Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Красногорского района.
Муниципальная программа –утвержденный постановлением администрации Красногорского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
В 2019 году в Красногорском районе осуществлялась реализация 4 муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий
муниципальных программ направлено 252322152,68 рублей, что составило 98,74 процентов в общем объеме расходов бюджета.
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Доля в общем объеме |
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы) |
76421609,49 |
72017619,93 |
28,18 |
|
Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) |
9261760,24 |
9261760,24 |
3,62 |
|
Развитие образования Красногорского района (2017-2021 годы) |
167015566,53 |
167006790,52 |
65,36 |
|
Управление муниципальным имуществом Красногорского района (2017 - 2021 годы) |
4035981,99 |
4035981,99 |
1,58 |
|
Итого по программам |
256734918,25 |
252322152,68 |
98,74 |
|
Непрограммная деятельность |
3210793,87 |
3210793,87 |
1,26 |
|
Итого: |
259945712,12 |
255532946,55 |
100,00 |
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы)
Кассовое исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 72017619,93 рублей, или 94,24 процентов от утвержденного плана.
Целями муниципальной программы являются:
разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского района;
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан;
эффективное управление в сфере установленных функций;
проведение единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения;
проведение единой государственной и муниципальной политики в области экономики;
сохранение и развитие культурного и исторического наследия в Красногорском районе и создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления в области культуры, спорта, молодежной политики.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района и муниципальных учреждений;
обеспечение реализации отдельных переданных полномочий;
обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование;
осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;
улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства района;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующем законодательством;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан;
создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально -эстетического образования и воспитания детей и подростков;
формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта;
создание условий для развития туризма в Красногорском районе;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства;
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района;
повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017 – 2021 годы)
Муниципальная программа за отчетный период исполнена в объеме 9261760,24 рублей, или 100,00 процентов от плана.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017 – 2021 годы) направлена на:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красногорского района, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района.
Задачами муниципальной программы являются:
обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами сбалансированное управление расходами районного бюджета.
Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017 – 2021 годы)
является финансовый отдел администрации Красногорского района.
Развитие образования Красногорского района (2017-2021 годы)
Кассовое исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 167006790,52 рублей, или 99,99 процентов.
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися с запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования;
реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района.
Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района (2017 – 2021 годы) является отдел образования администрации Красногорского района.
Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017 – 2021 годы)
Муниципальная программа за отчетный период исполнена в объеме 4035981,99 рублей, или 100,00 процентов от плана.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017 – 2021 годы) направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района.
Задачами муниципальной программы являются:
обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование.
Непрограммная деятельность
За 2019 год при плане 3210793,87 рублей исполнение составило 3210793,87 рублей или 100,00% утвержденных назначений.
В непрограммной деятельности произведены расходы:
на содержание Красногорского районного Совета народных депутатов: при плане 1433683,41 рублей исполнение составило 1433683,41 рублей или 100,00% утвержденных назначений;
на содержание Контрольно – счетной палаты Красногорского района при плане 1164237,46 рублей исполнение составило 1164237,46 рублей или 100,00 % утвержденных назначений;
на поощрение при достижении показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 538133,00 рублей;
на организацию и проведение выборов в сумме 74740,00 рублей.
К уровню прошлого года непрограммные расходы составили 146,14 процентов, или 1013755,33 рублей.
5. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)
Бюджет – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показа-
телей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по
ним.
Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа), муниципальные образования.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Субвенции – целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.
Субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
6. Информация о публичном размещении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год и заключение контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год внесен Администрацией Красногорского района в Красногорский районный Совет народных депутатов 20 апреля 2020 года.
С проектом Решения Красногорского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Красногорского района http:// krgadm.ru. А также с заключением Контрольно- счетной палаты Красногорского района на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год.
7.Контактная информация
Финансовый отдел администрации Красногорского района
Адрес: 243160, Брянская область, пгт. Красная Гора,
Ул. Первомайская, 6
Телефон:(48346) 9 11 89
Факс:(48346) 9 11 89
График работы: понедельник– четверг с 8-30 до17-45
пятница с 8-30 до16-30
перерыв с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье–выходные дни
Дата создания: 21.04.2020 09:05:01
Дата изменения: 21.04.2020 09:05:01